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集團引入財務稽核機制確保國有資產保值增值

日期:2019-06-25 訪問次數:148

近日,集團公司財務審計部對集團所屬各單位今年財務工作進行全面稽核。稽核內容包括財務制度建設及執行情況、資金管控情況、預算編制及執行情況、各項財務收支的合法性、合規性和真實性,財務核算、會計處理、稅務管理的準確性、及時性,固定資產與存貨管理的準確性等。

財務稽核是財務稽查與復核的簡稱,是財務部門對日常會計工作進行即時審查和糾錯。從今年起,水務集團正式將財務稽核作為企業內部控制的一種重要手段,形成了一種常態化工作機制。每年年初制定財務稽核計劃表,每季度一稽核,形成稽核報告,重自查自糾,重落實整改,并將稽核整改情況納入各單位和相關人員績效考核。

   通過常態化的財務稽核,能有效地規范會計行為,提高會計核算質量,強化財務管理水平,確保集團的國有資產保值增值。




 
 
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